為加強公司財務管理,規(guī)范財務工作,全面落實貫徹公司2021年3月10日第七次辦公會議精神,促進各分公司財務核算、嚴肅財經(jīng)紀律,由公司財務部牽頭匯同公司監(jiān)事會、審計法務部于2021年3月15日對各分公司財務相關制度流程及執(zhí)行情況進行了專項檢查。
檢查工作主要圍繞各分公司對交發(fā)集團公司及高開司下發(fā)的相關文件及財務管理制度的貫徹和執(zhí)行情況、整體財務狀況、賬務處理情況以及會計憑證和賬簿進行檢查。
通過此次檢查,強化了各分公司經(jīng)濟核算和資金管理,規(guī)范了財務管理流程,嚴格落實了財務制度,提高了各分公司財務的安全性、合法性、合規(guī)性,為公司健康有序發(fā)展為提供了有力的財金保障。 (財務部)